|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4134-44-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-01-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PROG. VINCULOS EJ |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
|
|
R.U.T. |
69.110.200-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
|
|
R.U.T. |
69.110.200-9 |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
|
Comuna |
Sagrada Familia
|
|
Impuesto |
2253,97 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-01-2022 |
|
|
|
Proveedor |
LORETO CRISTINA |
|
Razón Social |
IMPSEG SPA
|
|
R.U.T. |
76.755.502-4 |
|
Sucursal |
LORETO CRISTINA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42131606
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per | 200 | Unidad no definida | Mascarilla desechable rectangular elast. | Mascarilla desechable rectangular elast. |
$ 52,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.400
|
$ 10.400
|
42131606
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per | 3 | Unidad no definida | Mascarilla Magic KN 95 | Mascarilla Magic KN 95 |
$ 499,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.497
|
$ 1.497
|
|
|
Total Neto
|
$ 11.897
|
|
Descuento
|
$ 34
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.254
|
|
$ 14.117
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.