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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4134-523-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALOJAMIENTO USUARIOS PRODESAL 2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
76638,6546 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-08-2015 |
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Proveedor |
Hotel Libertador Bernardo O´Higgins |
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Razón Social |
HOTELERA SAN MIGUEL LIMITADA
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R.U.T. |
76.674.830-9 |
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Sucursal |
Hotel Libertador Bernardo O´Higgins |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111501
| Hoteles | 30 | Unidad no definida | Alojamiento para 30 personas incluido desayuno, con check in el 19 de agosto y check out el 20 de agosto | |
$ 13.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 403.350
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$ 403.361
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Total Neto
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$ 403.361
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.639
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$ 480.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.