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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4134-53-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
09-03-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4134-23-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4134-23-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO.ADMINISTRACION- ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
218785 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Publicidad Barro |
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Razón Social |
Publicidad Barro Ltda.
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R.U.T. |
76.092.370-2 |
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Sucursal |
Publicidad Barro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121712
| Señales orientadoras | 2 | Unidad | | Pendones de 12,59 x 13 |
$ 36.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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60121125
| Paneles de lienzo | 17 | Unidad | | Lienzos pasacalles para ser instados en diferentes puntos de la comuna0,8 x 6 mts |
$ 63.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.079.500
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$ 1.079.500
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Total Neto
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$ 1.151.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 218.785
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$ 1.370.285
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.