Orden de Compra. Nº
4134-659-SE18
"
MATERIAL DE OFICINA, TRÁNSITO
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4134-659-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA, TRÁNSITO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
666277-42-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Facturación
San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna
Sagrada Familia
Impuesto
17928,6869
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CURICO LIBROS
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T.
76.068.648-4
Sucursal
CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
12
Unidad no definida
CORRECTOR LIQUIDO ARTEL PUNTA METALICA 4 ML
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.740
$ 4.740
44101707
Corcheteras
4
Unidad no definida
CORCHETERA MAPED ERGOLOGIC 26/6 + 400
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.412
$ 13.412
14111530
Notas de papel autoadhesivo
5
Unidad no definida
NOTA ADHESIVA POST-IT 3M GRANDE AMARILLO
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.565
$ 12.563
14111531
Libros o cuadernos de registro
5
Unidad no definida
CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON ELEMENT
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.151
43191504
Teléfonos fijos
1
Unidad no definida
TELEFONO UNIDEM BASICO INALAMBRICO LCD/ALTAVOZ
$ 20.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.832
$ 20.832
31201509
Cinta adhesiva de nilon
2
Unidad no definida
DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT CHICO
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
44121612
Cuchillos cartoneros
2
Unidad no definida
CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO Y RIEL METAL
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.765
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad no definida
CUAD.OF.180HJ MAT. 7MM SUPERCLASS PLANO E/D RHEIN
$ 6.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.588
$ 12.588
44101801
Calculadoras o accesorios
1
Unidad no definida
CALCULADORA CASIO 8 DIGT.
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.933
$ 2.933
44121708
Marcadores
12
Unidad no definida
DESTACADOR ARTEL OFFICE LINE AMARILLO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad no definida
LAPIZ PASTA BIC CRISTAL AZUL
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.404
44121618
Tijeras
2
Unidad no definida
tijera maped advanced green 21 cm
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.118
$ 4.118
44122104
Clips para papel
5
Caja
CLIPS METALICO 50MM HAND PTA.REDONDA LISO 50UD
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.151
Total Neto
$ 94.362
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.929
TOTAL OC
$ 112.291
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.