Orden de Compra. Nº4134-659-SE18 "MATERIAL DE OFICINA, TRÁNSITO"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-659-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA, TRÁNSITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 666277-42-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 17928,6869
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURICO LIBROS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T. 76.068.648-4
Sucursal CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección12Unidad no definida CORRECTOR LIQUIDO ARTEL PUNTA METALICA 4 ML $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740
44101707
Corcheteras4Unidad no definida CORCHETERA MAPED ERGOLOGIC 26/6 + 400 $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.412 $ 13.412
14111530
Notas de papel autoadhesivo5Unidad no definida NOTA ADHESIVA POST-IT 3M GRANDE AMARILLO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.565 $ 12.563
14111531
Libros o cuadernos de registro5Unidad no definida CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON ELEMENT $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
43191504
Teléfonos fijos1Unidad no definida TELEFONO UNIDEM BASICO INALAMBRICO LCD/ALTAVOZ $ 20.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.832 $ 20.832
31201509
Cinta adhesiva de nilon2Unidad no definida DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT CHICO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
44121612
Cuchillos cartoneros2Unidad no definida CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO Y RIEL METAL $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
14111531
Libros o cuadernos de registro2Unidad no definida CUAD.OF.180HJ MAT. 7MM SUPERCLASS PLANO E/D RHEIN $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.588 $ 12.588
44101801
Calculadoras o accesorios1Unidad no definida CALCULADORA CASIO 8 DIGT. $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933
44121708
Marcadores12Unidad no definida DESTACADOR ARTEL OFFICE LINE AMARILLO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
44121701
Lápiz pasta50Unidad no definida LAPIZ PASTA BIC CRISTAL AZUL $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.404
44121618
Tijeras2Unidad no definida tijera maped advanced green 21 cm $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
44122104
Clips para papel5Caja CLIPS METALICO 50MM HAND PTA.REDONDA LISO 50UD $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
Total Neto $ 94.362
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.929
TOTAL OC $ 112.291


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.