Orden de Compra. Nº4134-693-SE17 "MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA OFICINA SII"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-693-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA OFICINA SII
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 666277-31-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 32570,7975
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURICO LIBROS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T. 76.068.648-4
Sucursal CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1Unidad no definida CERA CREMA 340 ML ARELA ROJA $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916 $ 916
47131801
Limpiadores de suelos2Unidad no definida VIRUTILLA P/PISO No.1 VIRUTEX SUPER FINA PARKET $ 1.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.291
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad no definida CLORO CORRIENTE 1 LT. CLORINDA TRADICIONAL $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
47131619
Cabezas de trapero1Unidad no definida TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303
60121535
Goma de borrar4Unidad no definida GOMA DE MIGA S20 - FACTIS SOFTER $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976 $ 975
14111531
Libros o cuadernos de registro5Unidad no definida CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LISO. $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.521
44121619
Sacapuntas2Unidad no definida SACA PUNTAS METALLICO SELLO OFICE $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344 $ 345
60121503
Rotuladores lavables2Unidad no definida MARCADOR PARA PIZARRA BLANCA ARTEL COLOR NEGRO $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992
60121502
Rotuladores de base disolvente2Unidad no definida MARCADOR PERMANENTE ARTEL PUNTA REDONDA NEGRO $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 708 $ 708
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash1Unidad no definida DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 3.0 1TB $ 60.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.664 $ 60.664
44121706
Lápices de madera5Unidad no definida LAPIZ GRAFITO ARTEL 2H $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
60121108
Croqueras10Unidad no definida BLOCK PREPICADO Y PERFORADO COLON OFICIO 80 HOJAS HOJA BLANCA $ 1.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.748
47131806
Barniz o ceras de muebles1Unidad no definida LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA TRADICIONAL $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.227 $ 1.227
44122104
Clips para papel2Unidad no definida ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID - BALI $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.081
12191501
Solventes aromáticos1Unidad no definida DESODORANTE A/LIQUIDO 345ML AIRWICK AQUA MIST $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269
14111530
Notas de papel autoadhesivo4Unidad no definida NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA AMARILLO 100 HJS $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.857
47131502
Paños de limpieza1Unidad no definida PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MG $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
60121702
Tinta para timbres1Unidad no definida TINTA TIMBRE TRODAT 28ML NEGRA #7011 $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.008 $ 2.008
53131608
Jabones1Unidad no definida JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.499 $ 1.499
44111503
Bandejas de correspondencia5Unidad no definida BANDEJA ESCRITORIO TRIPLE METALICA (MALLA) NEGRA $ 7.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.615 $ 38.613
44101801
Calculadoras o accesorios2Unidad no definida CALCULADORA CIENTIFICA 252 FUNC CASIO FX-350LA PL $ 11.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.848 $ 23.849
47131810
Productos para lavar platos1Unidad no definida LAVALOZA LIQ. 750 ML. SAPOLIO LIMON $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes1Bolsa BOLSA DE LIGAS 500 GRS COLOR $ 2.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.402 $ 2.402
14111704
Papel higiénico1Paquete PAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT. H/S TORK UNIVERSAL $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
Total Neto $ 171.425
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.571
TOTAL OC $ 203.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.