Orden de Compra. Nº4134-72-SE17 "MATERIALES DE OFICINA DE ADQUISICIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-72-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DE ADQUISICIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 666277-31-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 16732,2588
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-01-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURICO LIBROS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T. 76.068.648-4
Sucursal CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definida CINTA ADHE. CRISTAL 19 X 20 MT. 3M REF: $ 1.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.410 $ 11.410
44122001
Archivadores de fichas20Unidad no definida ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
44122001
Archivadores de fichas5Unidad no definida LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AZUL 10UN AD $ 652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.260
44101716
Perforadoras2Unidad no definida PERFORADOR 40 HJ TORRE T-138 GRANDE NE $ 10.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.622 $ 20.622
44121802
Líquido corrector3Unidad no definida CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.748 $ 2.748
44121708
Marcadores3Unidad no definida DESTACADOR PILOT SPOTLITER VERDE SWSLK $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.649 $ 2.649
55121616
Banderitas autoadhesivas10Unidad no definida BANDERITAS 5 COLORES # G3345-3A - JM $ 393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.930 $ 3.933
44121605
Dispensador de cinta3Unidad no definida DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT CHICO $ 909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.727 $ 2.728
44122011
Carpetas para archivos100Unidad no definida CARPETA CARTULINA PIG. HALLEY AZUL $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
44122019
Cajas de archivo o accesorios15Unidad no definida CAJA ARCHIVO DOBLE-STANDARD PRISA (375X $ 507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.605 $ 7.605
44122104
Clips para papel2Caja ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. RHEI $ 3.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.210 $ 6.210
Total Neto $ 88.065
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.732
TOTAL OC $ 104.797


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.