Orden de Compra. Nº4134-74-SE17 "MATERIALES DE OFICINA, PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-74-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 666277-31-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 13110,38
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-01-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURICO LIBROS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T. 76.068.648-4
Sucursal CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido3Unidad no definida ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX $ 1.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.159 $ 3.159
44122011
Carpetas para archivos100Unidad no definida CARPETA CARTULINA PIG. HALLEY AZUL $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
14111530
Notas de papel autoadhesivo6Unidad no definida NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA AMARILLO 10 $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.816 $ 3.816
44111506
Taco calendario7Unidad no definida TACO CALENDARIO GRANDE 2017 BUHO 761 (N $ 1.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.107 $ 9.107
44122011
Carpetas para archivos200Unidad no definida CARPETA CARTULINA PIG.RHEIN ROJA *******(DEBE SER ROJA)********* $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.200 $ 32.200
44122104
Clips para papel4Caja ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. RHEI $ 3.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.420 $ 12.420
Total Neto $ 69.002
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.110
TOTAL OC $ 82.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.