Orden de Compra. Nº4134-742-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4134-215-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-742-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4134-215-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4134-215-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO.ADMINISTRACION- ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 69135,3
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-01-2011
TítuloDescripción
Entrega de productos

Los productos deben ser entregados el lunes 3 de enero de 2011 en dependencias municipales:

San Francisco 40 Sagrada Familia

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Garcés Silva Limitada
Razón Social COMERCIAL GARCES SILVA LIMITADA
R.U.T. 77.669.850-4
Sucursal Comercial Garcés Silva Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente60BolsaGlobos de diversos colores  $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.940 $ 59.940
60124506
Utensilios de plástico de arena o agua, moldes o juguetes180BolsaBombitas de agua  $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.420 $ 39.420
60121109
Blocs de dibujo90BlockBlok de dibujo mediano  $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.010 $ 44.010
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional90CajaTémpera de 12 colores  $ 659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.310 $ 59.310
44121707
Lápices de colores75CajaLápices de 12 colores, grandes  $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.425 $ 22.425
44121804
Borradores150UnidadGoma chica para borrar  $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
49201512
Cuerdas para saltar15UnidadCuerdas de salto (individual)  $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.585 $ 12.585
60121236
Pinceles150UnidadPincel N°3  $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
44121706
Lápices de madera150UnidadLápiz grafito  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
44121701
Lápiz pasta150UnidadLápiz pasta azul  $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
60141001
Balones o pelotas de juguete24UnidadBalones de goma o esponja  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
60141101
Juegos educativos15UnidadJuegos de ajedrez  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.850 $ 44.850
14111610
Cartulina30PliegoCartulina plateada  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.570 $ 9.570
11121603
Troncos30PaquetePalos medianos de brochetas  $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
14111610
Cartulina60PaqueteCartulina tamaño oficio  $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
Total Neto $ 363.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.135
TOTAL OC $ 433.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.