Orden de Compra. Nº4134-753-SE17 "TRANSPORTE PARA PROGRAMAS SOCIALES DESDE 4134-21-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-753-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2017
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE PARA PROGRAMAS SOCIALES DESDE 4134-21-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4134-21-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hiaguilerar
Razón Social HERIBERTO IVAN AGUILERA REYES
R.U.T. 12.420.997-8
Sucursal hiaguilerar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadLINEA 1: Servicio de traslado para Programa de Acompañamiento Psicosocial, 40 días (VER BASES)FACTURA EXENTA $ 1.920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920.000 $ 1.920.000
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadLINEA 2: Servicio de traslado para Programa de Acompañamiento Sociolaboral, 8 días (VER BASES)FACTURA EXENTA $ 384.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadLINEA 3: Servicio de traslado para Programa de Acompañamiento Sociolaboral, 27 días (VER BASES)FACTURA EXENTA $ 1.296.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.296.000 $ 1.296.000
Total Neto $ 3.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.600.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.