Orden de Compra. Nº4134-783-AG25 "MATERIALES DE ESCRITORIO PROGRAMA SENDA"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-783-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO PROGRAMA SENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 39759,02
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jugantia SpA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL JUGANTIA SPA
R.U.T. 77.589.937-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jugantia SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel10CajaHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00CAJAS DE CLIPS METÁLICOS 33 MM, DE 100 UNIDADES. FULTONS. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2CajaHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00CAJAS DE 10 RESMAS DE 500 HOJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 75 GRS. PRISA $ 29.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.998 $ 59.998
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2CajaHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00CAJAS DE 5 RESMAS DE 500 HOJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO. 75 GRS. REPORT $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo5CajaHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00PACK DE NOTAS ADHESIVAS, TAMAÑO 3 X 3", COLORES SURTIDOS. 12 BLOQUES POR PACK. $ 7.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.880 $ 35.880
44121701
Lápiz pasta2CajaHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00CAJAS DE 12 LÁPICES PASTA AZUL PUNTA FINA 0.7 MM., PILOT. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44122001
Archivadores de fichas10UnidadHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00ARCHIVADORES LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
44122011
Carpetas para archivos100UnidadHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00CARPETAS DE CARTULINA COLOR VERDE, 180-200 GRS., TAMAÑO OFICIO, CON PESTAÑA LATERAL $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
44101707
Corcheteras2UnidadHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00CORCHETERAS METÁLICAS, CAPACIDAD 20-25 HOJAS, COLON $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
44121802
Líquido corrector10UnidadHORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00CORRECTOR LÍQUIDO DE 20 ML. LIQUID PAPER $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
Total Neto $ 209.258
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.759
TOTAL OC $ 249.017


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.