Orden de Compra. Nº
4134-783-AG25
"
MATERIALES DE ESCRITORIO PROGRAMA SENDA
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4134-783-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ESCRITORIO PROGRAMA SENDA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Facturación
San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna
Sagrada Familia
Impuesto
39759,02
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jugantia SpA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL JUGANTIA SPA
R.U.T.
77.589.937-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Jugantia SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
10
Caja
HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00
CAJAS DE CLIPS METÁLICOS 33 MM, DE 100 UNIDADES. FULTONS.
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Caja
HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00
CAJAS DE 10 RESMAS DE 500 HOJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 75 GRS. PRISA
$ 29.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.998
$ 59.998
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Caja
HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00
CAJAS DE 5 RESMAS DE 500 HOJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO. 75 GRS. REPORT
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo
5
Caja
HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00
PACK DE NOTAS ADHESIVAS, TAMAÑO 3 X 3", COLORES SURTIDOS. 12 BLOQUES POR PACK.
$ 7.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.880
$ 35.880
44121701
Lápiz pasta
2
Caja
HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00
CAJAS DE 12 LÁPICES PASTA AZUL PUNTA FINA 0.7 MM., PILOT.
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00
ARCHIVADORES LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00
CARPETAS DE CARTULINA COLOR VERDE, 180-200 GRS., TAMAÑO OFICIO, CON PESTAÑA LATERAL
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
44101707
Corcheteras
2
Unidad
HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00
CORCHETERAS METÁLICAS, CAPACIDAD 20-25 HOJAS, COLON
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.980
$ 9.980
44121802
Líquido corrector
10
Unidad
HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00
CORRECTOR LÍQUIDO DE 20 ML. LIQUID PAPER
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
Total Neto
$ 209.258
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.759
TOTAL OC
$ 249.017
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.