Orden de Compra. Nº4134-926-SE23 "COMPRA DE MATERIALES PARA STAND"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-926-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA STAND
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 16560,33559
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE PUERTAS PONS Y CIA - Casa Matriz
Razón Social JOSE PUERTAS PONS Y CIA
R.U.T. 88.518.600-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOSE PUERTAS PONS Y CIA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas3Unidad no definidaTERCIADO MOLDAJE 18 X 122 X 244 MMTERCIADO MOLDAJE 18 X 122 X 244 MM $ 25.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.504 $ 75.504
31162003
Clavos de acabado3Unidad no definidaCLAVO CORRIENTE 2"CLAVO CORRIENTE 2" $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.673 $ 5.672
11151703
Hilo de poliéster2Unidad no definidaINVISIBLE ROLLO ARATY COLORES 0.40INVISIBLE ROLLO ARATY COLORES 0.40 $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.933
30141503
Aislamiento de espuma1Unidad no definidaAISLAPOL PLANCHA 2 X 1 X 50 MMAISLAPOL PLANCHA 2 X 1 X 50 MM $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
Total Neto $ 87.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.560
TOTAL OC $ 103.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.