Orden de Compra. Nº4135-52-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 4135-3-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4135-52-OC08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4135-3-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se requiere la Pavimentación en Asfalto de 0.06 mts de espesor de Pasaje de 65 mts de largo y 4.0 a mts de ancho (variable) dentro del Pueblo de Sagrada Familia, se debe considerar la preparación de subbase en estabilizado 1 1/2" (medidas aprox) Acceso
Proveniente de Licitación 4135-3-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Obras
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 90 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna -1
Impuesto 547200
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ORLANDO EUGENIO DEL CARMEN LOPEZ SANCHEZ
R.U.T. 8.501.580-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30121601
Asfalto300Metro CuadradoAsfaltoMts2 Aproximados de asfalto para pasaje de 6 cm con preparación de subbase en estabilizado de 1 1/2" de 25 cm compactado (considerar imprimación bituminosa) no considera soleras $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880.000 $ 2.880.000
Total Neto $ 2.880.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 547.200
TOTAL OC $ 3.427.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.