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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4139-244-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES DIA DEL NIÑO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4139-43-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
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R.U.T. |
69.091.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Juan Guillermo Day 80. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
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R.U.T. |
69.091.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Juan Guillermo Day S/N |
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Comuna |
Palmilla
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Impuesto |
107920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan Guillermo Day S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-08-2015 |
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Proveedor |
Pablo Agustin |
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Razón Social |
Pablo Agustin Riquelme Cuevas
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R.U.T. |
13.597.363-7 |
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Sucursal |
Pablo Agustin |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 1000 | Bolsa | BOLSITAS DE COLOSACIONES CADA BOLSA DEBE CONTENER LO SIGUIENTE: JUGO KAPO O REFRESKIT,LECHE 200ML, BARRA CEREAL Y GALLETA MINI.- ESTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE PALMILLA EL DIA JUEVES 06 DE AGOSTO 2015.-) | BOLSAS DE COLACIONES PARA EL DIA DEL NIÑO |
$ 484,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 484.000
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$ 484.000
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60141019
| Piñatas | 1000 | Unidad | GLOBOS GRANDES COLORES SURTIDOS CON VARILLAS | GLOBOS Y VARILLAS |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.000
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$ 84.000
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Total Neto
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$ 568.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 107.920
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$ 675.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.