Orden de Compra. Nº4139-86-SE16 "COMPRA DE MATERIALES ESTADIO SAN FRANCISCO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4139-86-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-02-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ESTADIO SAN FRANCISCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
R.U.T. 69.091.000-4
Dirección de Unidad de Compra Juan Guillermo Day 80.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
R.U.T. 69.091.000-4
Dirección de Facturación Juan Guillermo Day S/N
Comuna Palmilla
Impuesto 30004,8
Dirección de Envío de la Factura Juan Guillermo Day S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARRACA DE FIERRO CASTRO LIMITADA
Razón Social BARRACA DE FIERRO CASTRO LIMITADA
R.U.T. 78.507.380-0
Sucursal BARRACA DE FIERRO CASTRO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa20Unidad no definidaCOSTANERA 80X40X15X2COSTANERA 80X40X15X2 $ 7.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.920 $ 157.920
Total Neto $ 157.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.005
TOTAL OC $ 187.925


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.