Orden de Compra. Nº4139-9-SE25 "Servicios de Internet y Telefonía, NOVIEMBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4139-9-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicios de Internet y Telefonía, NOVIEMBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4139-53-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
R.U.T. 69.091.000-4
Dirección de Unidad de Compra Juan Guillermo Day S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.05.007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
R.U.T. 69.091.000-4
Dirección de Facturación Juan Guillermo Day S/N
Comuna Palmilla
Impuesto 155699,68
Dirección de Envío de la Factura Juan Guillermo Day S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pcable
Razón Social PACIFICO CABLE SPA
R.U.T. 96.722.400-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal pcable
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1UnidadCONTRATACION SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PERÍODO NOVIEMBRE 2024. FACTURA N° 805185.Esta propuesta tiene como objetivo presentar nuestros servicios de “Internet Dedicado” con conectividad y transmisión de datos de alta velocidad, junto a nuestros servicios de telefonía, con una gran capacidad de integración y convergencia. Una solución $ 819.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.472 $ 819.472
Total Neto $ 819.472
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.700
TOTAL OC $ 975.172


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.