Orden de Compra. Nº4140-175-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4140-248-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4140-175-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4140-248-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Unidad de Compra CACIQUE BLANCO 131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Materiales y utiles de aseo del sistema Cas chile .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131
Comuna Lago Verde
Impuesto 158232
Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Don Juve
Razón Social MINIMARKET EDUARDO ENRIQUE GALLARDO GUEIQUEN E.I.R
R.U.T. 77.152.531-8
Sucursal Don Juve
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLON CON PALO  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
53131624
Toallitas húmedas60UnidadTOALLAS HUMEDAS DESIFECTANTES  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
47131830
Productos de limpieza de muebles20UnidadLUSTRA MUEBLE  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
14111703
Toallas de papel10PackTOALLA DE PAPEL ROLLO 2X250 MTS  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
14111704
Papel higiénico10PackCONFORT 4X500 DE PREFERENCIA JUMBO  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO DE SACUDIR  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131603
Esponjas20UnidadESPONJA LAVA LOZA  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47121701
Bolsas de basura80PaqueteBOLSAS DE BASURA DE 50X70  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400
12141901
Cloro Cl30UnidadCLORO LIQUIDO  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
47121701
Bolsas de basura80PaqueteBOLSAS DE BASURA 70X90  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadPASTILLAS PARA BAÑO AZUL  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
12131707
Encendedores2PaquetePAQUETE DE FOSFOROS  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadPOET PARA PISO  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
12141901
Cloro Cl15UnidadCLORO GEL  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131803
Desinfectantes domésticos80UnidadAMONIO CUATERNARIO  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas15UnidadLIMPIA VIDRIOS  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
47131605
Cepillos de limpieza10UnidadESCOBILLA WC  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETAS LUZ BLANCA AHORRO DE ENERGIA  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 832.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.232
TOTAL OC $ 991.032


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.