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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4140-7-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-02-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4140-11-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4140-11-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
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R.U.T. |
69.253.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Cacique Blanco 131 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
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R.U.T. |
69.253.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Cacique Blanco 131 |
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Comuna |
Lago Verde
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Impuesto |
27375,39 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Cacique Blanco 131 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FACTURAR A NOMBRE | GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
RUT 72.222.000-5
GENERAL PARRA Nª 101
COYHAIQUE |
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Proveedor |
LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI |
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Razón Social |
LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI
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R.U.T. |
8.833.435-3 |
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Sucursal |
LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56101804
| Cunas, corrales o accesorios | 1 | Unidad | Paneles para corral
de plástico,
compuesta por
piezas grandes de
plástico que encajan
entre si para formar
áreas de juego, para
cubrir una superficie
de 6 m2. | |
$ 144.081,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.081
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$ 144.081
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Total Neto
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$ 144.081
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.375
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$ 171.456
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.