Orden de Compra. Nº4140-73-MC19 "ADQUISICION 2 CORDEROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4140-73-MC19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION 2 CORDEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Cacique Blanco 131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131
Comuna Lago Verde
Impuesto 19000
Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 77810862
Razón Social JOSE HUGO MANCILLA OPAZO
R.U.T. 7.781.086-2
Sucursal 77810862
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50111510
Carne de ave o carne fresca2Unidad no definida 02 CORDEROS FAENADOS $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.000
TOTAL OC $ 119.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.