Orden de Compra. Nº4140-96-SE17 "EXCAVADORA LIUGONG"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4140-96-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-10-2017
Nombre de la Orden de Compra EXCAVADORA LIUGONG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Cacique Blanco 131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131
Comuna Lago Verde
Impuesto 93667,34
Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTIMAQ LTDA.
Razón Social SOC IMPORTADORA Y COMERCIAL MULTIMAQ LIMITADA
R.U.T. 79.798.730-1
Sucursal MULTIMAQ LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172602
Parachoques para automóviles1Unidad no definida 01 RODILLO SUPERIOR 01 GUARD 05 PASADOR CALZA 05 PORTA CALZA 922 D 10 CALZA ROCKERA EXCAVADORA 922 D $ 492.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.986 $ 492.986
Total Neto $ 492.986
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.667
TOTAL OC $ 586.653


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.