Orden de Compra. Nº4141-293-MC19 "Reparacion y Mantencion de Maquinas Multicopiadora"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4141-293-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Reparacion y Mantencion de Maquinas Multicopiadora
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
R.U.T. 69.091.000-4
Dirección de Unidad de Compra Juan Gmo Day 80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
R.U.T. 69.091.000-4
Dirección de Facturación Juan Gmo Day S/N
Comuna Palmilla
Impuesto 69202,56
Dirección de Envío de la Factura Juan Gmo Day S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Horacio Guzman Vargas
Razón Social Horacio Rafael Guzmán Vargas
R.U.T. 6.770.898-9
Sucursal Horacio Guzman Vargas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaReparacion y Mantencion de Maquinas Multicopiadoras de la Escuela Margot Loyola Palacios, Segun Decreto Administrativo N°1480Reparacion y Mantencion de Maquinas Multicopiadoras de la Escuela Margot Loyola Palacios, Segun Decreto Administrativo N°1480 $ 364.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.224 $ 364.224
Total Neto $ 364.224
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.203
TOTAL OC $ 433.427


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.