Orden de Compra. Nº4141-64-SE15 "Compra de Insumos Liceo San Jose del Carmen"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4141-64-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-04-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Liceo San Jose del Carmen
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4141-31-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
R.U.T. 69.091.000-4
Dirección de Unidad de Compra Juan Gmo Day 80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
R.U.T. 69.091.000-4
Dirección de Facturación Juan Gmo Day S/N
Comuna Palmilla
Impuesto 201020
Dirección de Envío de la Factura Juan Gmo Day S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo Vicente Núñez Muñoz
Razón Social EDUARDO VICENTE NUNEZ MUNOZ
R.U.T. 16.024.859-9
Sucursal Eduardo Vicente Núñez Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadServicio de Mantencion y Reparacion para Impresoras y Fotocopiadoras de los establecimientos Educacionales,segun anexo adjunto y EETTUn Cambio de Kit Fusor Ricoh, Kit de Serigrafia Fotocopiadora Ricoh $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
44101501
Fotocopiadoras1UnidadServicio de Mantencion y Reparacion para Impresoras y Fotocopiadoras de los establecimientos Educacionales,segun anexo adjunto y EETTCompras de Recargas de Toner Ricoh, Tintas HP, Toner Brother, Toner HP. $ 578.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.000 $ 578.000
Total Neto $ 1.058.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 201.020
TOTAL OC $ 1.259.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.