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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4141-72-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-04-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Insumos Liceo San Jose del Carmen |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4141-17-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
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R.U.T. |
69.091.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Juan Gmo Day 80 |
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Comuna |
Palmilla
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Impuesto |
302818,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan Gmo Day 80 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Felipe Antonio |
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Razón Social |
Feel.PC Ltda
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R.U.T. |
76.371.348-2 |
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Sucursal |
Felipe Antonio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | Servicio de Mantencion y Reparacion para Impresoras y Fotocopiadoras de los establecimientos Educacionales,segun anexo adjunto y EETT | Se ofrece la reparación de la máquinas de los establecimientos, llevando los repuestos necesarios para cada arreglo. Junto a la mantención preventiva de las fotocopiadoras para un funcionamiento continuo de ellas. Se detallan los productos originales en l |
$ 1,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1
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$ 1
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | Suministro de Toner Brother,Toner Samsung ML-1640 Toner HP,
Tintas HP | Se ofrece suministrar con todos los insumos necesarios tintas y toner, para las máquinas fotocopiadoras e impresoras de los establecimientos educacionales y DAEM. Valores por producto se detallan en los adjuntos. |
$ 1.593.779,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.593.779
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$ 1.593.779
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Total Neto
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$ 1.593.780
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 302.818
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$ 1.896.598
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.