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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4141-8-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-01-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Insumos Liceo San Jose del Carmen |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4141-31-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
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R.U.T. |
69.091.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Juan Gmo Day S/N |
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Comuna |
Palmilla
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Impuesto |
204183,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan Gmo Day S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FeeL.PC |
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Razón Social |
FELIPE ANTONIO LIZANA CALDERON
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R.U.T. |
15.114.540-k |
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Sucursal |
FeeL.PC |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | Reparacion y Compra de Repuestos de Impresoras y Fotocopiadoras | SE OFRECE LA MANTENCIÓN DE LOS EQUIPOS EN TERRENO CON TIEMPO DE RESPUESTA DE DOS DIAS HABILES. E VALOR ES POR EQUIPO Y ES SOLO MANO DE OBRA. |
$ 215.289,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 215.289
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$ 215.289
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | Compra de Recargas de Toner Samsung Ml-1640, Compra de Impreosora Inyeccion a Tinta,Toner Brother DCP7065, Tintas HP. | SE OFRECE ABASTECER CON TODOS LOS SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINAS, VALOR INSUMOS EN ANEXO. |
$ 859.363,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 859.363
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$ 859.363
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Total Neto
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$ 1.074.652
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 204.184
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$ 1.278.836
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.