Orden de Compra. Nº4141-9-SE15 "Compra de Insumos Escuela Santa Matilde"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4141-9-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-01-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Escuela Santa Matilde
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4141-31-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
R.U.T. 69.091.000-4
Dirección de Unidad de Compra Juan Gmo Day 80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
R.U.T. 69.091.000-4
Dirección de Facturación Juan Gmo Day S/N
Comuna Palmilla
Impuesto 129789
Dirección de Envío de la Factura Juan Gmo Day S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FeeL.PC
Razón Social FELIPE ANTONIO LIZANA CALDERON
R.U.T. 15.114.540-k
Sucursal FeeL.PC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadReparacion y Compra de Repuestos de Impresoras y FotocopiadorasSE OFRECE LA MANTENCIÓN DE LOS EQUIPOS EN TERRENO CON TIEMPO DE RESPUESTA DE DOS DIAS HABILES. E VALOR ES POR EQUIPO Y ES SOLO MANO DE OBRA. $ 254.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.450 $ 254.450
44101501
Fotocopiadoras1UnidadCompra de Recargas de Toner Samsung Ml-1640, Compra de Impreosora Inyeccion a Tinta,Toner Brother DCP7065, Tintas HP.SE OFRECE ABASTECER CON TODOS LOS SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINAS, VALOR INSUMOS EN ANEXO. $ 428.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.650 $ 428.650
Total Neto $ 683.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.789
TOTAL OC $ 812.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.