Orden de Compra. Nº4142-255-SE23 "Contrato Suministro Impresión de Orden Compra"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4142-255-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Contrato Suministro Impresión de Orden Compra
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4142-1-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
R.U.T. 69.091.000-4
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA
R.U.T. 69.091.000-4
Dirección de Facturación Anibal Pinto S/N, Palmilla, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Comuna Palmilla
Impuesto 1681,5
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto S/N, Palmilla, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marielle Patricia
Razón Social SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ROJAS LTDA
R.U.T. 76.236.706-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marielle Patricia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales2950BlockBLOCK DE ORDEN DE COMPRA, FOLIADA (1051 EN ADELANTE), AUTOCOPIADO, ORIGINAL (FACTURA) Y PROVEEDOR PREPRICADO, BLOCK DE 150 HOJAS.BLOCK DE ORDEN DE COMPRA, FOLIADA (1051 EN ADELANTE), AUTOCOPIADO, ORIGINAL (FACTURA) Y PROVEEDOR PREPRICADO, BLOCK DE 150 HOJAS. $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
Total Neto $ 8.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.682
TOTAL OC $ 10.532


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.