Orden de Compra. Nº4144-134-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4144-134-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Cacique Blanco 131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131
Comuna Lago Verde
Impuesto 6496
Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DOS CUMBRES
Razón Social COMERCIAL DOS CUMBRES LIMITADA
R.U.T. 76.358.002-4
Sucursal COMERCIAL DOS CUMBRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
2239-4-LP14
Mochilas1 (1178986 )MOCHILA ESCOLAR CTM MO208 IMPERMEABLE UNIDAD 1204986(1178986) MOCHILA ESCOLAR CTM MO208 IMPERMEABLE UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro1 (1109746 )CUADERNO - UNIVERSITARIO 7 MM 150 HOJAS UNIDAD 1129746(1109746) CUADERNO - UNIVERSITARIO 7 MM 150 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
44111804
2239-4-LP14
Papeles de dibujo1 (1344402 )CROQUERA ARTEL DOBEL FAZ 50 HOJAS 2 1X 32 UNIDAD 1370644(1344402) CROQUERA ARTEL DOBEL FAZ 50 HOJAS 2 1X 32 UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.549 $ 2.549
44121705
2239-4-LP14
Portaminas1 (1512933 )PORTAMINA MILAN PORTAMINA MILAN COMPACT 0.7 UNIDAD 1514934(1512933) PORTAMINA MILAN PORTAMINA MILAN COMPACT 0.7 UNIDAD; Código: PMINA COMPACT 07; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores1 (1109659 )LÁPIZ PILOT ROTULADOR V-BALL 7 GRIP AZUL UNIDAD 1129659(1109659) LÁPIZ PILOT ROTULADOR V-BALL 7 GRIP AZUL UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.286 $ 1.286
Total Neto $ 34.535
Descuento $ 345
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.496
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 40.686


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.