Orden de Compra. Nº4144-136-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4144-136-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Cacique Blanco 131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131
Comuna Lago Verde
Impuesto 5061
Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DOS CUMBRES
Razón Social COMERCIAL DOS CUMBRES LIMITADA
R.U.T. 76.358.002-4
Sucursal COMERCIAL DOS CUMBRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
2239-4-LP14
Cartulina1 (1533572 )CARTULINA ARCOIRIS METALICA PLATEADA UNIDAD 1535451(1533572) CARTULINA ARCOIRIS METALICA PLATEADA UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570 $ 570
14111610
2239-4-LP14
Cartulina10 (1533528 )CARTULINA ARCOIRIS METALICA DORADA UNIDAD 1535407(1533528) CARTULINA ARCOIRIS METALICA DORADA UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
14111610
2239-4-LP14
Cartulina1 (1391156 )CARTULINA FABRIANO ESPANOLA 50 X 70 CM BLANCO 200 GR 20 UNIDADES 1417657(1391156) CARTULINA FABRIANO ESPANOLA 50 X 70 CM BLANCO 200 GR 20 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)1 (1533056 )PAPEL CREPE PROARTE 50 X 200 CM COLORES SURTIDOS 10 UNIDADES 1534935(1533056) PAPEL CREPE PROARTE 50 X 200 CM COLORES SURTIDOS 10 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores1 (1109719 )LÁPIZ BIC PASTA PUNTA FINA NEW ORANGE AZUL 15 UNIDADES 1129719(1109719) LÁPIZ BIC PASTA PUNTA FINA NEW ORANGE AZUL 15 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.938 $ 2.938
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel10 (1171266 )CLIPS BAIOFFICE METALICO 33MM CAJA DE 100 UNIDADES 1197309(1171266) CLIPS BAIOFFICE METALICO 33MM CAJA DE 100 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
Total Neto $ 26.908
Descuento $ 269
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.061
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 31.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.