Orden de Compra. Nº4144-138-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4144-138-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Cacique Blanco 131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131
Comuna Lago Verde
Impuesto 16460
Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DOS CUMBRES
Razón Social COMERCIAL DOS CUMBRES LIMITADA
R.U.T. 76.358.002-4
Sucursal COMERCIAL DOS CUMBRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras1 (1108493 )CORCHETERA JM IMPORT PISTOLA METÁLICA 100 HOJAS UNIDAD 1128493(1108493) CORCHETERA JM IMPORT PISTOLA METÁLICA 100 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
44102001
2239-4-LP14
Lámina para plastificar1 (1512018 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) LBC OFICIO 0.7 MM 175 MICRONES 100 UNIDADES 1514019(1512018) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) LBC OFICIO 0.7 MM 175 MICRONES 100 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
53121603
2239-4-LP14
Mochilas4 (1537716 )MOCHILA ESCOLAR HEAD CALU UNIDAD 1539596(1537716) MOCHILA ESCOLAR HEAD CALU UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.400 $ 64.400
Total Neto $ 88.400
Descuento $ 1.768
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.460
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 103.092


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.