Orden de Compra. Nº4144-139-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4144-162-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4144-139-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4144-162-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140518001006 del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131
Comuna Lago Verde
Impuesto 684689
Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Raul eugenio Gallardo Borquez
Razón Social RAÚL EUGENIO GALLARDO BÓRQUEZ
R.U.T. 11.218.954-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Raul eugenio Gallardo Borquez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161518
Tornillo Allen3Cajatornillo N°12 x 1/2 autoperforante cabeza avellanada (caja de 100 unidades)  $ 18.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.127 $ 56.127
86131502
Pintura1Unidadgalon de pintura anticorrosivo negro  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31191506
Discos abrasivos20Unidaddisco de corte fierro   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
11121610
Maderas duras10UnidadPlanchas de terciado estructural 18mm  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidadmano de obra  $ 2.142.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142.000 $ 2.142.000
31161601
Pernos de anclaje25Unidadperno hexagonal métrico de 60 mm  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
23171509
Soldadura2kilogramosoldadura de kilo  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
49241509
Equipo de escalada de paredes artificiales7Packpack de presas escaladas de 32 unidades  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
Total Neto $ 3.213.627
Descuento $ 0
Cargos $ 390.000
IVA  19  % $ 684.689
TOTAL OC $ 4.288.316


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.218.954-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.