|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4144-9-TD26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4144-1-FTD26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
|
|
R.U.T. |
69.253.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Cacique Blanco 131 |
|
Comuna |
Lago Verde
|
|
Impuesto |
113686,88 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Cacique Blanco 131 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIO - Casa Matriz |
|
Razón Social |
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A
|
|
R.U.T. |
96.579.800-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIO - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80161602
| Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos | 8 | Metro Cúbico | disposición y tratamientos de fosas | |
$ 74.794,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 598.352
|
$ 598.352
|
|
|
Total Neto
|
$ 598.352
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 113.687
|
|
$ 712.039
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.