Orden de Compra. Nº4144-94-CM15 "IMPLEMENTACION FAEP 2015"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4144-94-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2015
Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION FAEP 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Cacique Blanco 131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco 131
Comuna Lago Verde
Impuesto 100432,233
Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco 131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EQUINERAL
Razón Social ADELA DEL CARMEN LEON IBARRA
R.U.T. 8.613.361-k
Sucursal EQUINERAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141601
2239-10-LP12
Lavadoras domésticas1 (1115009) LAVADORA MABE 20K SPEIRA UNIDAD 1135116(1115009) LAVADORA MABE 20K SPEIRA UNIDAD; Código: 78045468246;Región : XI $ 533.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.930 $ 533.930
Total Neto $ 533.930
Descuento $ 5.339
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.432
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 629.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.