Orden de Compra. Nº
4145-152-MC19
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ALIMENTACIÓN LICENCIATURA ESCUELA JMC
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4145-152-MC19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
20-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTACIÓN LICENCIATURA ESCUELA JMC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T.
69.253.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Cacique Blanco 131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T.
69.253.000-4
Dirección de Facturación
Avda. Cacique Blanco 131
Comuna
Lago Verde
Impuesto
11807,17
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Cacique Blanco 131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
San Daniel
Razón Social
HILDA HERMINIA SOLIS OYARZO
R.U.T.
6.586.569-6
Sucursal
San Daniel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131606
Huevos frescos
24
Unidad
huevos
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Unidad
jugos
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.305
$ 6.305
50202311
Bebidas
5
Unidad
bebidas
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.605
$ 12.605
22101703
Cuchillas o dientes u otros filos cortantes
2
Unidad
molda dientes
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
50101538
Verduras frescas
5
Tarro
tarros
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.305
$ 6.305
50131801
Queso natural
1
kilogramo
queso
$ 5.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
50131609
Mayonesa
1
kilogramo
mayonesa
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
2
kilogramo
salchichas
$ 5.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.756
$ 10.756
52121602
Servilletas
3
Paquete
servilletas
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
50171903
Aceitunas
5
Paquete
paquetes aceitunas
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.405
$ 8.405
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Paquete
paquetes galletas
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
Total Neto
$ 62.143
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.807
TOTAL OC
$ 73.950
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.