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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4145-7-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-02-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4145-2-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4145-2-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
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R.U.T. |
69.253.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Cacique Blanco 131 |
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Comuna |
Lago Verde
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Impuesto |
167200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Cacique Blanco 131 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
39055309 |
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Razón Social |
ANDRES BAHAMONDE DIAZ
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R.U.T. |
3.905.530-9 |
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Sucursal |
39055309 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121603
| Troncos | 40 | Metro Cúbico | metros de leña de radal, tepa, mañio, ñirre, seca, puesta en recinto escolar, de una dimensión de no mas de 40 cm de largo. la leña debe estar en el recinto escolar durante el mes de febrero y/o marzo, el pago de esta se realizara previa recepción. | |
$ 22.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 880.000
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$ 880.000
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Total Neto
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$ 880.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 167.200
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$ 1.047.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.