Orden de Compra. Nº4146-22-SE21 "Adquisición de materiales de ferretería, Licitación N° 4146-12-L121"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4146-22-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería, Licitación N° 4146-12-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4146-12-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Tecnología y Apoyo a las Operaciones
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bdo. O'higgins 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema CERTIFICADO DE REFRE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación Av. Lib.Bdo. O'higgins Nº 1196
Comuna Santiago
Impuesto 267848,32
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib.Bdo. O'higgins Nº 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-05-2022
TítuloDescripción
DATOS FACTURACIÓN

FACTURACIÓN:

RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE.

R.U.T. N°: 60.505.000-K.

DIRECCIÓN: AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS Nº 1196, SANTIAGO.

GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - DEFENSA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA
R.U.T. 76.017.552-8
Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería32UnidadAdquisición de diversos Materiales de Ferretería, para determinado departamento de Carabineros de Chile.Adquisición de diversos Materiales de Ferretería $ 44.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.409.728 $ 1.409.728
Total Neto $ 1.409.728
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 267.848
TOTAL OC $ 1.677.576


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.