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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4148-157-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-11-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA DEPREP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División de Doctrina del Ejército - DIVDOC |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.053-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.053-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
8821,073 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A
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R.U.T. |
93.558.000-5 |
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Sucursal |
Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111510 2239-4-LP14
| Papel para plotter | 10 | | (1233536) PAPEL PLOTTER DIPISA BOND 80 GRS 91,4 X 50 MTS UNIDAD 1259606 | (1233536) PAPEL PLOTTER DIPISA BOND 80 GRS 91,4 X 50 MTS UNIDAD; Código: LAS8091450M;Región : RM
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$ 4.666,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.660
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$ 46.660
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Total Neto
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$ 46.660
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Descuento
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$ 233
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.821
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 55.248
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.