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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4148-27-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-06-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Impresión |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División de Doctrina del Ejército - DIVDOC |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.053-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.053-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
19665 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-06-2017 |
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Proveedor |
MAX HUBER S.A 1 |
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Razón Social |
MAX HUBER REPROTECNICA S.A.
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R.U.T. |
80.470.300-4 |
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Sucursal |
MAX HUBER S.A 1 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101520 2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 1 | | (1223744) AFICHE O PÓSTER - 1249749 | (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(4)
;SERVICIO POR $ 5.000(1)
;SERVICIO POR $ 1000(3)
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$ 48.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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55101520 2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 100 | | (1223782) DÍPTICO - 1249787 | (1223782) DÍPTICO - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 500(1)
;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(170)
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$ 670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.000
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$ 67.000
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Total Neto
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$ 115.000
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Descuento
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$ 11.500
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.665
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 123.165
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.