|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4148-3-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-06-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-8-LP12 Servicios de Administración por Voucher |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
División Doctrina del Ejército - DIVDOC |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.053-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.053-2 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A |
|
Razón Social |
SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.
|
|
R.U.T. |
96.556.930-8 |
|
Sucursal |
Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93151507 2239-8-LP12
| Procedimientos administrativos | 150 | | (932136 )VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 5.000 950041 | (932136) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 5.000 ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 750.000
|
$ 750.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 750.000
|
|
Descuento
|
$ 15.750
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 734.250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.