Orden de Compra. Nº
4148-36-CM19
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Insumos computacionales para el DEPTO II
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4148-36-CM19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
Insumos computacionales para el DEPTO II
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División Doctrina del Ejército - DIVDOC
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.053-2
Dirección de Unidad de Compra
Av. Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.053-2
Dirección de Facturación
Av. Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna
La Reina
Impuesto
697,96
Dirección de Envío de la Factura
Av. Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Office Pro
Razón Social
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.178.530-k
Sucursal
Office Pro
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-7-LP14
3
(1355985 )CABLES Y CONECTORES DINON HDMI 10 METROS UNIDAD 1382448
(1355985) CABLES Y CONECTORES DINON HDMI 10 METROS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 7,80
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 23,40
US$ 23,40
0
2239-7-LP14
2
(1627355 )CABLES Y CONECTORES KRAMER C–GM/GM–50 UNIDAD 1629355
(1627355) CABLES Y CONECTORES KRAMER C–GM/GM–50 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 50,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 100,00
US$ 100,00
0
2239-7-LP14
9
(1527696 )FUENTE PODER XTECH ATX 600 WATT UNIDAD 1529575
(1527696) FUENTE PODER XTECH ATX 600 WATT UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 16,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 144,00
US$ 144,00
0
2239-7-LP14
14
(1391254 )PROCESADOR INTEL CORE I3-6100 6TA GEN 3.70 GHZ LGA 1151 3MB CACHE UNIDAD 1417755
(1391254) PROCESADOR INTEL CORE I3-6100 6TA GEN 3.70 GHZ LGA 1151 3MB CACHE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 140,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 1.960,00
US$ 1.960,00
0
2239-7-LP14
8
(1375665 )MEMORIA RAM CRUCIAL 8GB DDR4 2133 CL15 DR X8 DIMM 288PIN UNIDAD 1402184
(1375665) MEMORIA RAM CRUCIAL 8GB DDR4 2133 CL15 DR X8 DIMM 288PIN UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 67,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 536,00
US$ 536,00
0
2239-7-LP14
14
(1390419 )PLACA MADRE ASUS H110M-R/C/SI UNIDAD 1416920
(1390419) PLACA MADRE ASUS H110M-R/C/SI UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 69,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 966,00
US$ 966,00
Total Neto
US$ 3.729,40
Descuento
US$ 55,94
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 697,96
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 4.371,42
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.