|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4148-565-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE IMPRESIÓN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
División de Doctrina del Ejército - DIDOC |
|
Razón Social |
División de Doctrina del Ejército
|
|
R.U.T. |
61.101.053-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
División de Doctrina del Ejército
|
|
R.U.T. |
61.101.053-2 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
24367,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NIVEK S. A. |
|
Razón Social |
NIVEK S. A.
|
|
R.U.T. |
76.026.645-0 |
|
Sucursal |
NIVEK S. A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121506
| Impresión de publicaciones | 50 | Unidad | IMPRESIÓN DE TRÍPTICO DE GESTIÓN DOCTRINARIA | IMPRESIÓN DE TRÍPTICO DE GESTIÓN DOCTRINARIA |
$ 2.565,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 128.250
|
$ 128.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 128.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 24.368
|
|
$ 152.618
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.