Orden de Compra. Nº4148-565-SE09 "SERVICIO DE IMPRESIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es División de Doctrina del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4148-565-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2009
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Doctrina del Ejército - DIDOC
Razón Social División de Doctrina del Ejército
R.U.T. 61.101.053-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social División de Doctrina del Ejército
R.U.T. 61.101.053-2
Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 24367,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIVEK S. A.
Razón Social NIVEK S. A.
R.U.T. 76.026.645-0
Sucursal NIVEK S. A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121506
Impresión de publicaciones50UnidadIMPRESIÓN DE TRÍPTICO DE GESTIÓN DOCTRINARIAIMPRESIÓN DE TRÍPTICO DE GESTIÓN DOCTRINARIA $ 2.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.250 $ 128.250
Total Neto $ 128.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.368
TOTAL OC $ 152.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.