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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4148-6-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Publicidad y Difusión |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División de Doctrina del Ejército - DIVDOC |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.053-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.053-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
60708,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-04-2018 |
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Proveedor |
2M Regalos e Impresiones Corporativas |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ARTICULOS PUBLICITARIOS
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R.U.T. |
76.402.563-6 |
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Sucursal |
2M Regalos e Impresiones Corporativas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 300 | | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(98)
; SERVICIO POR $ 1000(1)
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$ 1.098,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 329.400
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$ 329.400
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Total Neto
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$ 329.400
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Descuento
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$ 9.882
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.708
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 380.226
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.