Orden de Compra. Nº4148-62-R108 "Insumos Computacionales para la DIVDOC."
Recuerde que el responsable del pago es División de Doctrina del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4148-62-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2008
Nombre de la Orden de Compra Insumos Computacionales para la DIVDOC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Aadquisición de insumos computacionales ( Toner ) Para ser empleado por la División Doctrina del Ejército.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Doctrina del Ejército - DIDOC
Razón Social División de Doctrina del Ejército
R.U.T. 61.101.053-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social División de Doctrina del Ejército
R.U.T. 61.101.053-2
Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna -1
Impuesto 16340
Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES VICOMSERV LIMITADA
R.U.T. 77.147.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTónerTONER HP 6000A $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
Total Neto $ 86.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.340
TOTAL OC $ 102.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.