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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4148-67-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Alimentos para personas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División de Doctrina del Ejército - DIVDOC |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.053-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.053-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
14681,87 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-09-2017 |
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Proveedor |
SUPERMERCADO LA VERBENA |
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Razón Social |
ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA
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R.U.T. |
84.261.700-6 |
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Sucursal |
SUPERMERCADO LA VERBENA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202311 2239-23-LP13
| Jugo en polvo | 10 | | (968743) BEBIDA ISOTÓNICA POWERADE NARANJA 600 CC 6 UNIDADES 985743 | (968743) BEBIDA ISOTÓNICA POWERADE NARANJA 600 CC 6 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.309,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.090
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$ 43.090
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50161511 2239-23-LP13
| Chocolate o sucedáneo de chocolate | 60 | | (1040982) CHOCOLATE SNICKERS BARRA 52.7 GR UNIDAD 1061409 | (1040982) CHOCOLATE SNICKERS BARRA 52.7 GR UNIDAD; Código: -;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 596,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.760
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$ 35.760
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Total Neto
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$ 78.850
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Descuento
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$ 1.577
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.682
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 91.955
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.