Orden de Compra. Nº4148-67-CM17 "Alimentos para personas "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4148-67-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2017
Nombre de la Orden de Compra Alimentos para personas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Doctrina del Ejército - DIVDOC
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.053-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.053-2
Dirección de Facturación Av. Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 14681,87
Dirección de Envío de la Factura Av. Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA
Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA
R.U.T. 84.261.700-6
Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
2239-23-LP13
Jugo en polvo10 (968743) BEBIDA ISOTÓNICA POWERADE NARANJA 600 CC 6 UNIDADES 985743(968743) BEBIDA ISOTÓNICA POWERADE NARANJA 600 CC 6 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.090 $ 43.090
50161511
2239-23-LP13
Chocolate o sucedáneo de chocolate60 (1040982) CHOCOLATE SNICKERS BARRA 52.7 GR UNIDAD 1061409(1040982) CHOCOLATE SNICKERS BARRA 52.7 GR UNIDAD; Código: -;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.760 $ 35.760
Total Neto $ 78.850
Descuento $ 1.577
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.682
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 91.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.