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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4148-70-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Alimentos para personas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División de Doctrina del Ejército - DIVDOC |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.053-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.053-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
12161,0944 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Valenzuela Llanos Nº 623 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-09-2017 |
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Proveedor |
SUPERMERCADO LA VERBENA |
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Razón Social |
ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA
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R.U.T. |
84.261.700-6 |
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Sucursal |
SUPERMERCADO LA VERBENA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50221202 2239-23-LP13
| Bares de Desayuno o de Salud | 32 | | (966967) BARRA CEREAL COSTA CEREALBAR FRUTOS ROJOS+YOGHURT 21 GRS 20 UNIDADES 983967 | (966967) BARRA CEREAL COSTA CEREALBAR FRUTOS ROJOS+YOGHURT 21 GRS 20 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.041,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.312
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$ 65.312
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Total Neto
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$ 65.312
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Descuento
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$ 1.306
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.161
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 76.167
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.