Orden de Compra. Nº4149-334-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4149-44-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4149-334-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4149-44-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4149-44-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA
Razón Social Servicio de Salud Valdivia
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra Avda Francia 2980
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Valdivia
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación Donald Canter 3500
Comuna Valdivia
Impuesto 75050
Dirección de Envío de la Factura Donald Canter 3500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sharon Cristhy
Razón Social SHARON CRISTHY RODRIGUEZ BAZAN
R.U.T. 21.867.876-9
Sucursal Sharon Cristhy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271802
Nebulizadores o accesorios500UnidadPastilleros Semanales (Ver Foto en Anexo Adjunto)Pastillero semanal grande, se adjunta ficha del producto. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000
Total Neto $ 395.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.050
TOTAL OC $ 470.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.