|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4149-343-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-10-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra Pastilleros Semanales; 4149-21-L114 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4149-21-L114 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Valdivia
|
|
R.U.T. |
61.607.500-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda Francia 2980 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Valdivia
|
|
R.U.T. |
61.607.500-4 |
|
Dirección de Facturación |
Donald Canter 3500 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
246050 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Donald Canter 3500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sharon Cristhy |
|
Razón Social |
SHARON CRISTHY RODRIGUEZ BAZAN
|
|
R.U.T. |
21.867.876-9 |
|
Sucursal |
Sharon Cristhy |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42271802
| Nebulizadores o accesorios | 500 | Unidad | Pastilleros Semanales (Ver Foto en Anexo Adjunto) | Pastillero semanal con los días desmontables y lavables ,con abreviatura del español y sistema braille. Entrega en 48 horas y en lugar donde se indique |
$ 2.590,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.295.000
|
$ 1.295.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.295.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 246.050
|
|
$ 1.541.050
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.