Orden de Compra. Nº415-340-SE11 "GORRO ENFERMERA DESECHABLE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 415-340-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2011
Nombre de la Orden de Compra GORRO ENFERMERA DESECHABLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 415-75-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H_ San José de Coronel
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación Lautaro 600
Comuna Coronel
Impuesto 2048,2
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ofimed Ltda.
Razón Social IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LIMITADA
R.U.T. 76.083.981-7
Sucursal Ofimed Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131502
Gorras para pacientes500UnidadGORRO ENFERMERA DESECHABLEGORRO ENFERMERA DESECHABLE $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 10.780
Total Neto $ 10.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.048
TOTAL OC $ 12.828


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.