Orden de Compra. Nº4151-271-SE07 "ADORNOS-PROGRAMA 18 SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4151-271-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2007
Nombre de la Orden de Compra ADORNOS-PROGRAMA 18 SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADORNOS- PROGRAMA 18 DE SEPTIEMBRE.
Proveniente de Licitación 4155-2-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna -1
Impuesto 2501,93273
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60111408
Ondas o cintas decorativas1PackOndas o cintas decorativasADORNOS,GUIRNALDAS,GLOBOS, ETC. $ 13.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.168 $ 13.168
Total Neto $ 13.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.502
TOTAL OC $ 15.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.