Orden de Compra. Nº
4152-275-AG21
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FRUTOS SECOS
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4152-275-AG21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-04-2021
Nombre de la Orden de Compra
FRUTOS SECOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Hualpén
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T.
69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra
PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 340-2021 del sistema ESC EMPRENDIMIENTO I.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T.
69.264.400-k
Dirección de Facturación
PATRIA NUEVA Nº 1035, EX ESCUELA PERLA DEL BIOBIO
Comuna
Hualpén
Impuesto
39842,05
Dirección de Envío de la Factura
PATRIA NUEVA Nº 1035, EX ESCUELA PERLA DEL BIOBIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-04-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
oscargaete
Razón Social
OSCAR MANUEL GAETE TORRES
R.U.T.
6.631.037-k
Sucursal
oscargaete
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
3
kilogramo
COCO MANI, DESPACHAR A POSTDAM 751 CENTRO CULTURAL, PERSONA DE CONTACTO PARA DESPACHO, SRA: JULIETA DE LA FUENTE AL TELEFONO: 987506853, ENVIAR FACTURA AL CORREO FACTURASMUNICIPALIDAD@HUALPENCIUDAD.CL, ADJUNTAR DATOS PARA TRANSFERIR PAGO.
COCO MANI, BENEFICIARIO SAMUEL INSUNZA
$ 4.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.820
$ 14.820
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
4
kilogramo
NUEZ BLANCA, DESPACHAR A POSTDAM 751 CENTRO CULTURAL, PERSONA DE CONTACTO PARA DESPACHO, SRA: JULIETA DE LA FUENTE AL TELEFONO: 987506853, ENVIAR FACTURA AL CORREO FACTURASMUNICIPALIDAD@HUALPENCIUDAD.CL, ADJUNTAR DATOS PARA TRANSFERIR PAGO.
NUEZ BLANCA, BENEFICIARIO SAMUEL INSUNZA
$ 11.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.200
$ 44.200
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
3
kilogramo
ALMENDRAS, DESPACHAR A POSTDAM 751 CENTRO CULTURAL, PERSONA DE CONTACTO PARA DESPACHO, SRA: JULIETA DE LA FUENTE AL TELEFONO: 987506853, ENVIAR FACTURA AL CORREO FACTURASMUNICIPALIDAD@HUALPENCIUDAD.CL, ADJUNTAR DATOS PARA TRANSFERIR PAGO.
ALMENDRAS, BENEFICIARIO SAMUEL INSUNZA
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
5
kilogramo
AVELLANAS, DESPACHAR A POSTDAM 751 CENTRO CULTURAL, PERSONA DE CONTACTO PARA DESPACHO, SRA: JULIETA DE LA FUENTE AL TELEFONO: 987506853, ENVIAR FACTURA AL CORREO FACTURASMUNICIPALIDAD@HUALPENCIUDAD.CL, ADJUNTAR DATOS PARA TRANSFERIR PAGO.
AVELLANAS, BENEFICIARIO SAMUEL INSUNZA
$ 16.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.375
$ 84.375
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
4
kilogramo
MANI SIN SAL, DESPACHAR A POSTDAM 751 CENTRO CULTURAL, PERSONA DE CONTACTO PARA DESPACHO, SRA: JULIETA DE LA FUENTE AL TELEFONO: 987506853, ENVIAR FACTURA AL CORREO FACTURASMUNICIPALIDAD@HUALPENCIUDAD.CL, ADJUNTAR DATOS PARA TRANSFERIR PAGO.
MANI SIN SAL, BENEFICIARIO SAMUEL INSUNZA
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
50101717
Semillas o frutos secos pelados
3
kilogramo
PASAS RUBIAS
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
Total Neto
$ 209.695
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.842
TOTAL OC
$ 249.537
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
6.631.037-k
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.