Orden de Compra. Nº4152-377-AG26 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO 4152-388-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4152-377-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO 4152-388-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Hualpén
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 285-2026 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén
Comuna Hualpén
Impuesto 143594,4
Dirección de Envío de la Factura PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRILLEZA SPA
Razón Social COMERCIAL BRILLEZA SPA
R.U.T. 77.801.641-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRILLEZA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1UnidadMATERIALES Y UTILES DE ASEO SEGUN ORDEN DE PEDIDO INTERNO N° 119-2026. SERA OBLIGATORIO ADJUNTAR COTIZACION CON TODO LO REQUERIDO. PRESUPUESTO MAXIMO $500.000.-  $ 420.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.070 $ 420.070
14111704
Papel higiénico1UnidadMATERIALES Y UTILES DE ASEO SEGUN ORDEN DE PEDIDO INTERNO N° 121-2026. SERA OBLIGATORIO ADJUNTAR COTIZACION CON TODO LO REQUERIDO. PRESUPUESTO MAXIMO $400.000.-  $ 335.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.690 $ 335.690
Total Neto $ 755.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.594
TOTAL OC $ 899.354


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.