Orden de Compra. Nº4152-707-AG25 "MESA HOMESCHOOLING Y OTROS 4152-749-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4152-707-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MESA HOMESCHOOLING Y OTROS 4152-749-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Hualpén
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 681-2025 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén
Comuna Hualpén
Impuesto 38566,2
Dirección de Envío de la Factura PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Danisa Isabel
Razón Social CAMILA ANDREA OSORIO BELMAR
R.U.T. 17.896.267-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Danisa Isabel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101706
Mesas de conferencia1Unidad no definidaMESA GRUPAL CON 4 SILLAS Y OTROS ARTICULOS, CANTIDADES Y DESCRIPCION DE ARCHIVO ADJUNTO, EL OFERENTE DEBERA INGRESAR COTIZACION CON DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS PARA UNA CORRECTA EVALUACION Y DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS  $ 202.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.980 $ 202.980
Total Neto $ 202.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.566
TOTAL OC $ 241.546


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.